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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3388-485-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
mat.electricos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se requieren elementos para ser empleados DPI |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General IV Division de Ejercito
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R.U.T. |
61.101.011-7 |
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Dirección de Facturación |
Ejército 150 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3549,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejército 150 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PATRICIO ALEJANDRO CABRERA VALDES
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R.U.T. |
9.103.378-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121416
| Cubiertas de conectadores eléctricos | 2 | Unidad | Cubiertas de conectadores eléctricos | IT MF. LEG. C10A 6KA REF. 03384 |
$ 2.575,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.150
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$ 5.150
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39121416
| Cubiertas de conectadores eléctricos | 1 | Litro | Cubiertas de conectadores eléctricos | TAB.SAIME S/P 11P MET. 6871 |
$ 13.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.529
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$ 13.529
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Total Neto
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$ 18.679
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.549
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$ 22.228
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.