Orden de Compra. Nº3388-528-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3388-55-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-528-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3388-55-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3388-55-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna Coyhaique
Impuesto 95798,38
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2013
TítuloDescripción
ENTREGA EN EDIFICIO MILITAR PLZA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBANEZROSAS
Razón Social JAIME ALBERTO IBANEZ ROSAS
R.U.T. 10.922.893-1
Sucursal IBANEZROSAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónBarniz marino NATURAL 1glsegún lo solicitado $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
86131502
Pintura10GalónMultitecho rojo colonial según lo solicitado $ 14.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.500 $ 141.500
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTorn yesocar pfn 6x1 5/8 200según lo solicitado $ 3.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.182 $ 3.182
31191501
Papeles de lija20UnidadLija madera Nº 150según lo solicitado $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30151604
Brochas para techos5UnidadBrocha master 5/8 x 4según lo solicitado $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
30151604
Brochas para techos7UnidadBrocha master 5/8 x 5según lo solicitado $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.030 $ 30.030
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMSsegún lo solicitado $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
39121711
Entubación2UnidadTapas para canal hojalatasegún lo solicitado $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
39121711
Entubación5UnidadCanal hojal 0.25mt x2 mtsegún lo solicitado $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450
40141731
Boquillas2UnidadBOQUILLA STANDAR 10 CMS.según lo solicitado $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
46181504
Guantes protectores1UnidadPack guante policoton 10 unsegún lo solicitado $ 4.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630 $ 4.630
12163501
Sellador de cementación1UnidadSell sikeflex 11fc gris 310 msegún lo solicitado $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31211506
Pinturas de látex5TinetaLATEX EXTRACUBRIDOR BLANCO 5 GLsegún lo solicitado $ 49.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.760 $ 245.760
Total Neto $ 504.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.798
TOTAL OC $ 600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.