Orden de Compra. Nº
3388-528-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3388-55-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3388-528-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3388-55-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3388-55-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra
Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.011-7
Dirección de Facturación
Ejército 150
Comuna
Coyhaique
Impuesto
95798,38
Dirección de Envío de la Factura
Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-11-2013
Título
Descripción
ENTREGA EN EDIFICIO MILITAR PLZA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IBANEZROSAS
Razón Social
JAIME ALBERTO IBANEZ ROSAS
R.U.T.
10.922.893-1
Sucursal
IBANEZROSAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
Barniz marino NATURAL 1gl
según lo solicitado
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.980
$ 29.980
86131502
Pintura
10
Galón
Multitecho rojo colonial
según lo solicitado
$ 14.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.500
$ 141.500
31161502
Tornillos de anclaje
1
Caja
Torn yesocar pfn 6x1 5/8 200
según lo solicitado
$ 3.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.182
$ 3.182
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
Lija madera Nº 150
según lo solicitado
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
30151604
Brochas para techos
5
Unidad
Brocha master 5/8 x 4
según lo solicitado
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
30151604
Brochas para techos
7
Unidad
Brocha master 5/8 x 5
según lo solicitado
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.030
$ 30.030
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CMS
según lo solicitado
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.070
$ 5.070
39121711
Entubación
2
Unidad
Tapas para canal hojalata
según lo solicitado
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
39121711
Entubación
5
Unidad
Canal hojal 0.25mt x2 mt
según lo solicitado
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.450
$ 18.450
40141731
Boquillas
2
Unidad
BOQUILLA STANDAR 10 CMS.
según lo solicitado
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
46181504
Guantes protectores
1
Unidad
Pack guante policoton 10 un
según lo solicitado
$ 4.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.630
$ 4.630
12163501
Sellador de cementación
1
Unidad
Sell sikeflex 11fc gris 310 m
según lo solicitado
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
31211506
Pinturas de látex
5
Tineta
LATEX EXTRACUBRIDOR BLANCO 5 GL
según lo solicitado
$ 49.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.760
$ 245.760
Total Neto
$ 504.202
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.798
TOTAL OC
$ 600.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.