|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3388-60-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-02-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Papel para ser empleados en el CG IV DE. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3388-20-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuartel General IV Division de Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.011-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ejército 150 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
131746 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ejército 150 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-02-2011 |
|
|
|
Proveedor |
OFISERV DE CYBERPATAGONIA |
|
Razón Social |
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
|
|
R.U.T. |
6.239.182-0 |
|
Sucursal |
OFISERV DE CYBERPATAGONIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 20 | Unidad | PAPEL TAMAÑO CARTA | PAPEL TAMAÑO CARTA |
$ 2.170,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.400
|
$ 43.400
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 250 | Unidad | PAPEL TAMAÑO OFICIO | PAPEL TAMAÑO OFICIO |
$ 2.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 650.000
|
$ 650.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 693.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 131.746
|
|
$ 825.146
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.