Orden de Compra. Nº3388-776-SE10 "MATERIALES DE ESCRITORIO COMANDO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-776-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO COMANDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3388-20-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna Coyhaique
Impuesto 11710,3441
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta20Unidad LAPIZ PASTA ROJO,AZUL $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.688
Sobres especiales50Unidad SOBRE OFICIO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.361
Sobres especiales50Unidad SOBRE 1/2 OFICIO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
Sobres especiales50Unidad SOBRE 1/4 OFICIO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
Banderitas autoadhesivas5Unidad BANDERITAS AUTOADHESIVAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
Notas de papel autoadhesivo20Unidad POSIT CUADRADO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.722
60121108
Croqueras5Unidad BLOK CARTA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
44121804
Borradores1Unidad BORRADOR PIZARRA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
43201808
CD de sólo lectura30Unidad CD $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
43202101
Cajas de CD30Unidad BOLSAS CD $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 756
44122002
Protectores de hojas50Unidad FUNDAS OFICIO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.680
44122010
Divisores20Unidad SEPARADORES OFICIO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
44121612
Cuchillos cartoneros3Unidad CUCHILLOS CARTONERO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
60121302
Cuchillo cartonero1Unidad REPUESTO CUCHILLO CARTONERO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad STICK FIX $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
60121501
Rotuladores de base acuosa6Unidad PLUMON PIZARRA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad SCOTCH $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad CINTA EMBALAJE $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3Resma   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
Total Neto $ 61.633
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.710
TOTAL OC $ 73.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.