Orden de Compra. Nº
3389-112-OC06
"
OC Generada desde la Adquisición 3389-148-CO06
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3389-112-OC06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3389-148-CO06
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
LA C.G.E.A., REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VV.FF., ADQUIRIR ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA Y OTROS.
Proveniente de Licitación
3389-148-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social
Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra
Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Facturación
Comandante San Martín 0149
Comuna
Arica
Impuesto
148887,23
Dirección de Envío de la Factura
Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
GLADYS ROSA ARANEDA MUNOZ
R.U.T.
6.628.739-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
4
Caja
Azulejos o baldosas de cerámica
CAJAS DE AZULEJOS
$ 9.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.452
$ 38.452
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad
Tubería de plástico
TUBOS PVC 110
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.555
$ 36.555
31211502
Pinturas al agua
1
Unidad
Pinturas al agua
TINETA DE 30 KLS. ESMALTE AL AGUA
$ 30.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
31211502
Pinturas al agua
7
Unidad
Pinturas al agua
TINETA ESMALTE AL AGUA
$ 30.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.764
$ 211.764
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
3
Unidad
Distribuidores de pegamento o recambios
TINETAS DE BEKRON DE 15 KLS.
$ 12.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.874
$ 38.874
30201704
Salas limpias
1
Unidad
Salas limpias
JUEGO DE BAÑO LAMPA COLINA
$ 58.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.739
$ 58.739
23171509
Soldadura
10
kilogramo
Soldadura
10 KILOS DE SOLDADURA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
11151602
Hebra de seda
1
kilogramo
Hebra de seda
1 KILO DE HUAIPE DE SEDA
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
30161701
Alfombrado
65
Metro Lineal
Alfombrado
METROS DE CUBREPISO PLOMO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.165
$ 191.165
23171510
Alambre soldador
30
Metro Lineal
Alambre soldador
30 MTS. DE ALAMBRE PARA SOLDADURA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.230
$ 88.230
15121511
Pasta para montaje
10
Tineta
Pasta para montaje
TINETAS DE PASTA MURO
$ 6.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.750
$ 69.750
Total Neto
$ 783.617
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 148.887
TOTAL OC
$ 932.504
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.