Orden de Compra. Nº3389-112-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3389-148-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-112-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3389-148-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA C.G.E.A., REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VV.FF., ADQUIRIR ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA Y OTROS.
Proveniente de Licitación 3389-148-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 148887,23
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLADYS ROSA ARANEDA MUNOZ
R.U.T. 6.628.739-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica4CajaAzulejos o baldosas de cerámicaCAJAS DE AZULEJOS $ 9.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.452 $ 38.452
31231313
Tubería de plástico3UnidadTubería de plásticoTUBOS PVC 110 $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555
31211502
Pinturas al agua1UnidadPinturas al aguaTINETA DE 30 KLS. ESMALTE AL AGUA $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
31211502
Pinturas al agua7UnidadPinturas al aguaTINETA ESMALTE AL AGUA $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.764 $ 211.764
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios3UnidadDistribuidores de pegamento o recambiosTINETAS DE BEKRON DE 15 KLS. $ 12.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.874 $ 38.874
30201704
Salas limpias1UnidadSalas limpiasJUEGO DE BAÑO LAMPA COLINA $ 58.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.739 $ 58.739
23171509
Soldadura10kilogramoSoldadura10 KILOS DE SOLDADURA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
11151602
Hebra de seda1kilogramoHebra de seda1 KILO DE HUAIPE DE SEDA $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
30161701
Alfombrado65Metro LinealAlfombradoMETROS DE CUBREPISO PLOMO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.165 $ 191.165
23171510
Alambre soldador30Metro LinealAlambre soldador30 MTS. DE ALAMBRE PARA SOLDADURA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.230 $ 88.230
15121511
Pasta para montaje10TinetaPasta para montajeTINETAS DE PASTA MURO $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.750 $ 69.750
Total Neto $ 783.617
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 148.887
TOTAL OC $ 932.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.