Orden de Compra. Nº
3389-11244-SE08
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3389-11036-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3389-11244-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3389-11036-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3389-11036-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social
Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra
Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Facturación
Comandante San Martín 0149
Comuna
Arica
Impuesto
798319,39
Dirección de Envío de la Factura
Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUELALVAREZ
Razón Social
MANUEL ALVAREZ ROMERO
R.U.T.
5.643.800-9
Sucursal
MANUELALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos)
1
Unidad
ED. TICNAMAR -DEPTOS. 102-110-709-809 REPARACIONES EN BAÑOS, CAMBIOS DE LLAVES, Y CAMARAS DE BAÑOS Y ALCANTARILLADO
$ 485.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 485.000
$ 485.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos)
1
Unidad
CHINCHORRO NORTE BLOCK 6 DEPTO. 31 = PICAR, CELLAR MURO, REPARAR GOTERAS, CAMBIAR DESCARGAS DE BAÑO TINA -CAMBIO LLAVE DE PASO Y REPARAR DUCTO LAVAMANOS
$ 170.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.000
$ 170.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos)
1
Unidad
BLOCK 3 DEPTO. 23 = DESTAPAR Y REPARAR CAMARA DE REGISTRO
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos)
1
Unidad
BLOCK 5 DEPTO. 11= RETIRAR Y CELLAR TODOS LOS BORDES DE TINA DE BAÑO - PICAR Y CELLAR MURO Y CAMBIO DE COMBINACIONES DE DUCHA
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos)
1
Unidad
PUCKARA BLOCK A-B DEPTO. 103 = REPARAR DUCTO LAVAMANO-INSTALAR WC - CERAMICA - ELIMINAR CAÑERIAS Y DUCTOS DEL BAÑO 2 Y PINTAR MUROS Y CIELO
$ 290.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos)
1
Unidad
VILLA SOL DE AZAPA = (10 CASAS) LIMPIEZA Y REPARACIO DE DUCTO ALCANTARILLADO Y CAMARAS DE REGISTROS
$ 2.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000.000
$ 2.000.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos)
1
Unidad
VILLA SOL DE AZAPA = (5 CASAS) CAMBIAR RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE Y CAÑERIAS EN MAL ESTADO
$ 1.006.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.006.681
$ 1.006.681
Total Neto
$ 4.201.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 798.319
TOTAL OC
$ 5.000.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.