|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3389-14-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.287.240-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comandante San Martín 0149 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.287.240-9 |
|
Dirección de Facturación |
Comandante San Martín 0149 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
69,2208 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comandante San Martín 0149 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. |
|
Razón Social |
R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.427.004-5 |
|
Sucursal |
R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105 2239-5-lp14
| Cartuchos de tinta | 4 | | (1125425 )CARTUCHO DE TINTA HP 80A UNIDAD 1145445 | (1125425) CARTUCHO DE TINTA HP 80A UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $4,34 |
US$ 92,94
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 371,76
|
US$ 371,76
|
|
|
Total Neto
|
US$ 371,76
|
|
Descuento
|
US$ 7,44
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 69,22
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 433,54
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.