Orden de Compra. Nº
3389-17-SE14
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ADQ. DE ÚTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE IDIOMAS
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3389-17-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE ÚTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE IDIOMAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3389-13-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra
Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Facturación
Comandante San Martín 0149
Comuna
Arica
Impuesto
21692,3
Dirección de Envío de la Factura
Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191501
Solventes aromáticos
8
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.208
$ 9.208
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
30181515
Estanque del WC
10
Unidad
PASTILLAS WC
PASTILLAS WC
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
31201606
Calafateos
5
Unidad
SILICONA KIT
SILICONA KIT
$ 2.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.260
$ 11.260
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA BASURA 70X90
BOLSA BASURA 70X90
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
10
Unidad
PAÑO AMARILLO
PAÑO AMARILLO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPERO
TRAPERO
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.715
$ 5.715
47131806
Barniz o ceras de muebles
8
Unidad
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.656
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
5
Unidad
CLORO GEL BAÑO
CLORO GEL BAÑO
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
10191509
Insecticidas
4
Unidad
INSECTICIDA AEROSOL
INSECTICIDA AEROSOL
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.228
$ 7.228
30181505
Taza de WC
4
Unidad
RECARGAS AIR WICK
RECARGAS AIR WICK
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.760
$ 22.760
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
LITRO CLORO
LITRO CLORO
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
53131608
Jabones
6
Unidad
JABON
JABON
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.708
$ 6.708
14111704
Papel higiénico
5
Unidad
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
$ 1.516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.580
$ 7.580
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LYSOL
LYSOL
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.540
$ 4.540
Total Neto
$ 114.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.692
TOTAL OC
$ 135.862
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.