Orden de Compra. Nº3389-17-SE14 "ADQ. DE ÚTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE IDIOMAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-17-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ÚTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE IDIOMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3389-13-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 21692,3
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos8UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.208 $ 9.208
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
30181515
Estanque del WC10UnidadPASTILLAS WCPASTILLAS WC $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31201606
Calafateos5UnidadSILICONA KITSILICONA KIT $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA BASURA 70X90BOLSA BASURA 70X90 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadPAÑO AMARILLOPAÑO AMARILLO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131618
Mopas húmedas5UnidadESCOBILLONESCOBILLON $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPEROTRAPERO $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.715 $ 5.715
47131806
Barniz o ceras de muebles8UnidadLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.656
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5UnidadCLORO GEL BAÑOCLORO GEL BAÑO $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
10191509
Insecticidas4UnidadINSECTICIDA AEROSOLINSECTICIDA AEROSOL $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.228 $ 7.228
30181505
Taza de WC4UnidadRECARGAS AIR WICKRECARGAS AIR WICK $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.760 $ 22.760
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadLITRO CLOROLITRO CLORO $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
53131608
Jabones6UnidadJABONJABON $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.708 $ 6.708
14111704
Papel higiénico5UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIALPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL $ 1.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLYSOLLYSOL $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.540
Total Neto $ 114.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.692
TOTAL OC $ 135.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.