Orden de Compra. Nº
3389-17-SE17
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ADQ. DE MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3389-17-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3389-2-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra
Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Facturación
Comandante San Martín 0149
Comuna
Arica
Impuesto
6364,24
Dirección de Envío de la Factura
Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
TRAPERO
TRAPERO
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.614
$ 3.614
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
CLORO
CLORO
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.630
$ 1.630
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
LIMPIA VIDRIOS
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.858
$ 4.858
10191509
Insecticidas
2
Unidad
INSECTICIDA SPRAY
INSECTICIDA SPRAY
$ 2.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.252
$ 4.252
31201603
Gomas
1
Unidad
GOMA PARA LIMPIAR VIDRIO
GOMA PARA LIMPIAR VIDRIO
$ 1.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.236
$ 1.236
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Unidad
GUANTE DE LATEX
GUANTE DE LATEX
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
ESCOBILLÓN
ESCOBILLÓN
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑO DE MANTENIMIENTO
PAÑO DE MANTENIMIENTO
$ 1.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.074
$ 2.074
47131801
Limpiadores de suelos
2
Unidad
VIRUTILLA GRUESA PARA PISO
VIRUTILLA GRUESA PARA PISO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad
BOLSA DE BASURA 50X70
BOLSA DE BASURA 50X70
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.236
$ 1.236
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
3
Unidad
PAÑO AMARILLO
PAÑO AMARILLO
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.311
$ 1.311
30161710
Suelos laminados
2
Unidad
LIMPIADOR PISO
LIMPIADOR PISO
$ 1.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.874
$ 2.874
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.722
$ 2.722
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA DE PAPEL
TOALLA DE PAPEL
$ 463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 926
$ 926
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
BOLSA DE BASURA 70X90
BOLSA DE BASURA 70X90
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
Total Neto
$ 33.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.364
TOTAL OC
$ 39.860
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.