Orden de Compra. Nº3389-17-SE17 "ADQ. DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-17-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3389-2-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 6364,24
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPEROTRAPERO $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.614
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadCLOROCLORO $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.858
10191509
Insecticidas2UnidadINSECTICIDA SPRAYINSECTICIDA SPRAY $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.252 $ 4.252
31201603
Gomas1UnidadGOMA PARA LIMPIAR VIDRIOGOMA PARA LIMPIAR VIDRIO $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5UnidadGUANTE DE LATEXGUANTE DE LATEX $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
47131618
Mopas húmedas1UnidadESCOBILLÓNESCOBILLÓN $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO DE MANTENIMIENTOPAÑO DE MANTENIMIENTO $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.074 $ 2.074
47131801
Limpiadores de suelos2UnidadVIRUTILLA GRUESA PARA PISOVIRUTILLA GRUESA PARA PISO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47121701
Bolsas de basura3UnidadBOLSA DE BASURA 50X70BOLSA DE BASURA 50X70 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo3UnidadPAÑO AMARILLOPAÑO AMARILLO $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311 $ 1.311
30161710
Suelos laminados2UnidadLIMPIADOR PISOLIMPIADOR PISO $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874 $ 2.874
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.722 $ 2.722
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA DE PAPELTOALLA DE PAPEL $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926 $ 926
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
Total Neto $ 33.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.364
TOTAL OC $ 39.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.