Orden de Compra. Nº3389-216-SE12 "ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CGEA"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-216-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CGEA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3389-12-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 31080,77
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA
Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA
R.U.T. 81.056.900-k
Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA AZUL Y ROJOLAPIZ PASTA AZUL Y ROJO $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330 $ 1.330
14111513
Papel de cuentas30UnidadRESMA DE CARTARESMA DE CARTA $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.060 $ 66.060
14111513
Papel de cuentas30UnidadRESMAS DE OFICIORESMAS DE OFICIO $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.150 $ 78.150
14111508
Papel para fax5UnidadROLLOS PAPEL FAXROLLOS PAPEL FAX $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865 $ 3.865
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadSCOTCH GRANDESCOTCH GRANDE $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 808
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS PLASTICASCARPETAS PLASTICAS $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.260 $ 10.260
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORDESTACADOR $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 163.583
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.081
TOTAL OC $ 194.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.