Orden de Compra. Nº3389-230-SE12 "ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CGEA"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-230-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CGEA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3389-11-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 25459,43
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA
Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA
R.U.T. 81.056.900-k
Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamien2UnidadKIT DE LIMPIEZA PANTALLA LCDKIT DE LIMPIEZA PANTALLA LCD $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA EPSON STYLUS C79 C (A-R-A)TINTA EPSON STYLUS C79 C (A-R-A) $ 1.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.614
44103103
Tóner3UnidadTONER HP LASER JET 1022 (N)TONER HP LASER JET 1022 (N) $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.681 $ 51.681
44103103
Tóner3UnidadTONER SAMSUNG ML-1610TONER SAMSUNG ML-1610 $ 19.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.488 $ 58.488
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA EPSON STYLUS C79 NTINTA EPSON STYLUS C79 N $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
44103103
Tóner2UnidadTONER HP LASER JET 1020 (Q2612-A) (C)TONER HP LASER JET 1020 (Q2612-A) (C) $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
Total Neto $ 133.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.459
TOTAL OC $ 159.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.