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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3389-239-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE UTILES DE ASEOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
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R.U.T. |
65.287.240-9 |
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Dirección de Facturación |
Comandante San Martín 0149 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
9579,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comandante San Martín 0149 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-09-2009 |
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Proveedor |
ferreteriamg |
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Razón Social |
FERRETERIA MG LTDA
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R.U.T. |
76.928.570-9 |
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Sucursal |
ferreteriamg |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311602
| Cera de hueso | 6 | Bidón | BIDONES DE CERA LIQUIDA PARA CERAMICA | BIDONES DE CERA LIQUIDA PARA CERAMICA |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.692
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$ 22.692
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42281706
| Lubricantes de instrumentos | 2 | Bidón | BIDON DE ANTIGRASA | BIDON DE ANTIGRASA |
$ 3.742,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.484
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$ 7.484
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47131502
| Paños de limpieza | 6 | Unidad | PAÑOS DE LIMPIEZA | PAÑOS DE LIMPIEZA |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.764
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$ 1.764
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47131609
| Magos para escobas o traperos | 8 | Unidad | TRAPEROS CON OJAL | TRAPEROS CON OJAL |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | UNIDADES DE TOALLA NOVA | UNIDADES DE TOALLA NOVA |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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24111503
| Bolsas de plástico | 8 | Paquete | PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA | PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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Total Neto
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$ 50.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.580
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$ 60.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.