Orden de Compra. Nº3389-239-SE09 "ADQ. DE UTILES DE ASEOS"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-239-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE UTILES DE ASEOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 9579,8
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamg
Razón Social FERRETERIA MG LTDA
R.U.T. 76.928.570-9
Sucursal ferreteriamg
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311602
Cera de hueso6BidónBIDONES DE CERA LIQUIDA PARA CERAMICABIDONES DE CERA LIQUIDA PARA CERAMICA $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692
42281706
Lubricantes de instrumentos2BidónBIDON DE ANTIGRASABIDON DE ANTIGRASA $ 3.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.484 $ 7.484
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS DE LIMPIEZAPAÑOS DE LIMPIEZA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
47131609
Magos para escobas o traperos8UnidadTRAPEROS CON OJALTRAPEROS CON OJAL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111703
Toallas de papel20UnidadUNIDADES DE TOALLA NOVAUNIDADES DE TOALLA NOVA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
24111503
Bolsas de plástico8PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURAPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 50.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.580
TOTAL OC $ 60.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.