Orden de Compra. Nº3389-243-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3389-28-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-243-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3389-28-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3389-28-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 62459,46
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamg
Razón Social FERRETERIA MG LTDA
R.U.T. 76.928.570-9
Sucursal ferreteriamg
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos1UnidadKIT VANITORIO  $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
30181503
Duchas3UnidadRECEPTACULOS DE DUCHAS  $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
30181511
Inodoros1UnidadKIT DE W.C.  $ 45.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
31211506
Pinturas de látex10UnidadCAJAS DE PINTURAS LATEX  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.230 $ 67.230
31211506
Pinturas de látex10UnidadLATEX TRICOLOR  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
31211604
Diluyentes para pinturas19UnidadLITROS DE AGUARRAS  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.748 $ 20.748
46171505
Llaves1UnidadLLAVE DE LAVAPLATO NIBSA GARZA  $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227
Total Neto $ 328.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.459
TOTAL OC $ 391.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.