Orden de Compra. Nº
3389-26-MC19
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ADQ DE MATERIALES PARA REPARACIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3389-26-MC19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE MATERIALES PARA REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra
Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Facturación
Comandante San Martín 0149
Comuna
Arica
Impuesto
49438,228
Dirección de Envío de la Factura
Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Galón
ESMALTE SINTÉTICO PAJARITO GL NEGRO SOQUINA
ESMALTE SINTÉTICO PAJARITO GL NEGRO SOQUINA
$ 16.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.065
$ 16.065
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Galón
ESMALTE SINTÉTICO PAJARITO CAFÉ MORO SOQUINA
ESMALTE SINTÉTICO PAJARITO CAFÉ MORO SOQUINA
$ 16.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.051
$ 16.051
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Balde
ESMALTE AL AGUA MASTER TRICOLOR BASE A TINETA
ESMALTE AL AGUA MASTER TRICOLOR BASE A TINETA
$ 64.869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.869
$ 64.869
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
BALDE ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO 4 GL
BALDE ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO 4 GL
$ 39.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.750
$ 117.750
30111701
Enlucido de yeso
1
Unidad
YESO ROMERAL SACO 25 KG
YESO ROMERAL SACO 25 KG
$ 5.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.454
$ 5.454
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad
PASTA MURO 15-24 KG SOQUINA
PASTA MURO 15-24 KG SOQUINA
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
31162704
Puntas de rodillo
6
Unidad
RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS 7"
RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS 7"
$ 3.729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.374
$ 22.374
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA EXCELSIOR 2" M.AZUL WESSER
BROCHA EXCELSIOR 2" M.AZUL WESSER
$ 1.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.966
$ 6.966
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
LIJA MADERA GRANO N°100 ISESA
LIJA MADERA GRANO N°100 ISESA
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.193
Total Neto
$ 260.201
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.438
TOTAL OC
$ 309.639
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.