Orden de Compra. Nº3389-26-MC19 "ADQ DE MATERIALES PARA REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-26-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES PARA REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 49438,228
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1GalónESMALTE SINTÉTICO PAJARITO GL NEGRO SOQUINAESMALTE SINTÉTICO PAJARITO GL NEGRO SOQUINA $ 16.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.065 $ 16.065
31211502
Pinturas de base acuosa1GalónESMALTE SINTÉTICO PAJARITO CAFÉ MORO SOQUINAESMALTE SINTÉTICO PAJARITO CAFÉ MORO SOQUINA $ 16.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.051 $ 16.051
31211502
Pinturas de base acuosa1BaldeESMALTE AL AGUA MASTER TRICOLOR BASE A TINETAESMALTE AL AGUA MASTER TRICOLOR BASE A TINETA $ 64.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.869 $ 64.869
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadBALDE ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO 4 GLBALDE ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO 4 GL $ 39.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.750 $ 117.750
30111701
Enlucido de yeso1UnidadYESO ROMERAL SACO 25 KGYESO ROMERAL SACO 25 KG $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadPASTA MURO 15-24 KG SOQUINAPASTA MURO 15-24 KG SOQUINA $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
31162704
Puntas de rodillo6UnidadRODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS 7"RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS 7" $ 3.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.374 $ 22.374
31211904
Brochas6UnidadBROCHA EXCELSIOR 2" M.AZUL WESSERBROCHA EXCELSIOR 2" M.AZUL WESSER $ 1.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.966 $ 6.966
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA MADERA GRANO N°100 ISESALIJA MADERA GRANO N°100 ISESA $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.193
Total Neto $ 260.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.438
TOTAL OC $ 309.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.