Orden de Compra. Nº3389-27-SE13 "ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SAI."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-27-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SAI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3389-12-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 15457,26
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOLDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
14111703
Toallas de papel10UnidadROLLOS DE TOALLA NOVAROLLOS DE TOALLA NOVA $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030
30181515
Estanque del WC20UnidadPASTILLAS WCPASTILLAS WC $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE BASURA 70X90BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo15UnidadPAÑOS AMARILLOSPAÑOS AMARILLOS $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.195
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo3UnidadMOPA PARA PISOMOPA PARA PISO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
47131618
Mopas húmedas3UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.539 $ 1.539
47131618
Mopas húmedas2UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
47121812
Raspadores de limpieza5UnidadESPONJAS PARA OLLASESPONJA PARA OLLAS $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755 $ 755
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.730
12141901
Cloro Cl2UnidadCLORO GEL PARA BAÑOCLORO GEL PARA BAÑO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
52121601
Paños de cocina3UnidadPAÑOS DE COCINAPAÑOS DE COCINA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLITROS DE CLOROLITROS DE CLORO $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADOLIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTE ASEO GOMA DOMESTICO TALLA LGUANTE ASEO GOMA DOMESTICO TALLA L $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBASURERO O PEDALERO TAPA Y PEDAL 34 LTSBASURERO O PEDALERO TAPA Y PEDAL 34 LTS $ 6.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.218 $ 12.218
12161902
Detergentes surfactantes1LitroLITRO LAVALOZALITRO LAVALOZA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 81.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.457
TOTAL OC $ 96.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.