Orden de Compra. Nº
3389-27-SE13
"
ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SAI.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3389-27-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SAI.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3389-12-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra
Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Facturación
Comandante San Martín 0149
Comuna
Arica
Impuesto
15457,26
Dirección de Envío de la Factura
Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.400
$ 9.400
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
ROLLOS DE TOALLA NOVA
ROLLOS DE TOALLA NOVA
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.030
$ 3.030
30181515
Estanque del WC
20
Unidad
PASTILLAS WC
PASTILLAS WC
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70X90
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.470
$ 6.470
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
15
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.195
$ 3.195
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
3
Unidad
MOPA PARA PISO
MOPA PARA PISO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.539
$ 7.539
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.539
$ 1.539
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
47121812
Raspadores de limpieza
5
Unidad
ESPONJAS PARA OLLAS
ESPONJA PARA OLLAS
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 755
$ 755
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.730
$ 7.730
12141901
Cloro Cl
2
Unidad
CLORO GEL PARA BAÑO
CLORO GEL PARA BAÑO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
52121601
Paños de cocina
3
Unidad
PAÑOS DE COCINA
PAÑOS DE COCINA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
LITROS DE CLORO
LITROS DE CLORO
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO
LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
GUANTE ASEO GOMA DOMESTICO TALLA L
GUANTE ASEO GOMA DOMESTICO TALLA L
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
2
Unidad
BASURERO O PEDALERO TAPA Y PEDAL 34 LTS
BASURERO O PEDALERO TAPA Y PEDAL 34 LTS
$ 6.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.218
$ 12.218
12161902
Detergentes surfactantes
1
Litro
LITRO LAVALOZA
LITRO LAVALOZA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
Total Neto
$ 81.354
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.457
TOTAL OC
$ 96.811
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.