Orden de Compra. Nº3389-272-SE09 "ADQ. DE UTILES DE ASEOS PARA LA GUARNICION"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-272-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE UTILES DE ASEOS PARA LA GUARNICION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna 1
Impuesto 15966,46
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamg
Razón Social FERRETERIA MG LTDA
R.U.T. 76.928.570-9
Sucursal ferreteriamg
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161601
Catalizadores de ácido4BidónBIDONES DE ACIDO MURIATICOBIDONES DE ACIDO MURIATICO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
12191501
Solventes aromáticos5UnidadDESODORANTE SPRAYDESODORANTE SPRAY $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES CLORINDAESCOBILLONES CLORINDA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
41103206
Detergentes de laboratorio10UnidadPAQUETES DE OMO DE 1 KGS.PAQUETES DE OMO DE 1 KGS. $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIA VIDRIOS OLALIMPIA VIDRIOS OLA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
10191509
Insecticidas4UnidadTANAX EN SPRAYTANAX EN SPRAY $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
42281602
Soluciones de glutaraldehído6LitroLITROS DE DESINFECTANTE PARA PISO OLALITROS DE DESINFECTANTE PARA PISO OLA $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.918 $ 6.918
39111517
Velas de Cera10SachetSACHET DE CERA ROJASACHET DE CERA ROJA $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.390
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.