Orden de Compra. Nº3389-283-SE09 "CONSUMOS DE COLACIONES CLUB DE CAMPO"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-283-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-11-2009
Nombre de la Orden de Compra CONSUMOS DE COLACIONES CLUB DE CAMPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 2129972,01
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAFALDA EDITH SOTOMAYOR CASTILLO
Razón Social MAFALDA EDITH SOTOMAYOR CASTILLO
R.U.T. 6.688.928-9
Sucursal MAFALDA EDITH SOTOMAYOR CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1UnidadCONSUMO DE COLACIONES ENTREGADAS AL PERSONAL MILITAR ARICA Y PARINACOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y DESCONTADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2009CONSUMO DE COLACIONES ENTREGADAS AL PERSONAL MILITAR ARICA Y PARINACOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y DESCONTADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2009 $ 11.210.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.210.379 $ 11.210.379
Total Neto $ 11.210.379
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.129.972
TOTAL OC $ 13.340.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.