Orden de Compra. Nº3389-29-SE14 "ADQ. DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-29-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3389-13-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 47732,18
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico32UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIALPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL $ 1.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.512 $ 48.512
31201606
Calafateos4UnidadSILICONA SPRAYSILICONA SPRAY $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.008 $ 9.008
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadCERA NEGRACERA NEGRA $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.358 $ 11.358
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
52121601
Paños de cocina20UnidadPAÑOS DE COCINAPAÑOS DE COCINA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30181511
Inodoros60UnidadPASTILLAS WCPASTILLAS WC $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVATAOLLA NOVA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060
12191501
Solventes aromáticos6UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.906 $ 6.906
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20UnidadPAÑOS AMARILLOSPAÑOS AMARILLOS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.858 $ 6.858
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5UnidadCLOROCLORO $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadDETERGENTEDETERGENTE $ 2.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.466 $ 14.466
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30UnidadCERA ROJACERA ROJA $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.140 $ 49.140
47121701
Bolsas de basura7UnidadBOLSAS DE BASURA 110X120BOLSAS DE BASURA 110X120 $ 5.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.351 $ 36.351
47121701
Bolsas de basura4Unidad   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
53131608
Jabones10UnidadJABONJABON $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.180 $ 11.180
Total Neto $ 251.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.732
TOTAL OC $ 298.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.