Orden de Compra. Nº
3389-29-SE14
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ADQ. DE MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3389-29-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3389-13-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra
Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Facturación
Comandante San Martín 0149
Comuna
Arica
Impuesto
47732,18
Dirección de Envío de la Factura
Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
32
Unidad
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
$ 1.516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.512
$ 48.512
31201606
Calafateos
4
Unidad
SILICONA SPRAY
SILICONA SPRAY
$ 2.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.008
$ 9.008
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Unidad
CERA NEGRA
CERA NEGRA
$ 1.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.358
$ 11.358
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
52121601
Paños de cocina
20
Unidad
PAÑOS DE COCINA
PAÑOS DE COCINA
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
30181511
Inodoros
60
Unidad
PASTILLAS WC
PASTILLAS WC
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA NOVA
TAOLLA NOVA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.060
$ 8.060
12191501
Solventes aromáticos
6
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.906
$ 6.906
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
20
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
47131609
Magos para escobas o traperos
6
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.858
$ 6.858
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
5
Unidad
CLORO
CLORO
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
DETERGENTE
DETERGENTE
$ 2.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.466
$ 14.466
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad
CERA ROJA
CERA ROJA
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.140
$ 49.140
47121701
Bolsas de basura
7
Unidad
BOLSAS DE BASURA 110X120
BOLSAS DE BASURA 110X120
$ 5.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.351
$ 36.351
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON
JABON
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.180
$ 11.180
Total Neto
$ 251.222
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.732
TOTAL OC
$ 298.954
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.