Orden de Compra. Nº3389-33-SE16 "ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-33-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 49974,75
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OBSERVACIÓN

LA OC DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR UNA VEZ DESPACHADOS Y RECIBIDOS LOS ELEMENTOS PARA PODER DAR TRAMITE AL PAGO DE FACTURA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM HERESI JORDAN - Casa Matriz
Razón Social MIRIAM HERESI JORDAN
R.U.T. 5.009.405-7
Sucursal MIRIAM HERESI JORDAN - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER HP 1005 ORIGINALTONER HP 1005 ORIGINAL $ 54.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.246 $ 109.246
12171703
Tintas4UnidadTINTA EPSON L 210 NEGRATINTA EPSON L 210 NEGRA $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.892 $ 26.892
44103103
Tóner1UnidadTONER HP 1022 ORIGINALTONER HP 1022 ORIGINAL $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
43201809
CD de lectura y escritura50UnidadCDCD $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
43201810
DVD de sólo lectura20UnidadDVDDVD $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
44103103
Tóner1UnidadTONER HP 400 ORIGINALTONER HP 400 ORIGINAL $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
Total Neto $ 263.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.975
TOTAL OC $ 313.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.