Orden de Compra. Nº3389-34-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-34-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 18666
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas5 (1006875 )SACAPUNTA PROARTE METALICO EN PUNTA UNIDAD 1024875(1006875) SACAPUNTA PROARTE METALICO EN PUNTA UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1640199 )CINTA ADHESIVA SELLOFFICE TRANSPARENTE 48MMX40M UNIDAD 1642199(1640199) CINTA ADHESIVA SELLOFFICE TRANSPARENTE 48MMX40M UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
44121618
2239-4-LP14
Tijeras5 (1007070 )TIJERAS RHEIN 21.5 CM BLISTER UNIDAD 1025070(1007070) TIJERAS RHEIN 21.5 CM BLISTER UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.065 $ 7.065
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1006274 )MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024274(1006274) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1006275 )MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024275(1006275) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
12171703
2239-4-LP14
Tintas5 (1233712 )TAMPÓN KORES AZUL N°2 PLASTICO UNIDAD 1259787(1233712) TAMPÓN KORES AZUL N°2 PLASTICO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.005 $ 7.005
12171703
2239-4-LP14
Tintas5 (1233713 )TAMPÓN KORES ROJO N°2 PLASTICO UNIDAD 1259788(1233713) TAMPÓN KORES ROJO N°2 PLASTICO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.005 $ 7.005
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito10 (1163808 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 HB 1205 TRIANGULAR UNIDAD 1189870(1163808) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 HB 1205 TRIANGULAR UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo50 (1109574 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD 1129574(1109574) NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.900 $ 71.900
Total Neto $ 100.245
Descuento $ 2.005
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.666
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 116.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.