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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3389-39-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.287.240-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comandante San Martín 0149 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.287.240-9 |
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Dirección de Facturación |
Comandante San Martín 0149 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
11,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comandante San Martín 0149 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
soc. moya contreras angel y otro |
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Razón Social |
MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO
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R.U.T. |
50.684.750-8 |
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Sucursal |
soc. moya contreras angel y otro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110 2239-5-LP14
| Impresoras multifunción | 1 | | (1137504 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 | (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$50(1)
; SERVICIO POR US$1(9)
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US$ 59,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 59,00
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US$ 59,00
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Total Neto
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US$ 59,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 11,21
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 70,21
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.