Orden de Compra. Nº3389-41-CM16 "ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-41-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 24133,382
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OBSERVACIONES

LA OC DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR UNA VEZ DESPACHADOS LOS ELEMENTOS A LA UNIDAD, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ TRAMITAR LA FACTURA A PAGO.

 

ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR  RETIRAR EL VALE VISTA EN EL BANCO QUE CORRESPONDA, EN CASO DE ATRASO COMUNICARSE A FINANZAS AL 226931125 CON PAOLA VILLALOBOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo20 (1006509) PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT 60GR 80 X 100 CM UNIDAD 1024509(1006509) PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT 60GR 80 X 100 CM UNIDAD; Código: ;Región : XV $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso4 (1006569) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD 1024569(1006569) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD; Código: ;Región : XV $ 2.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.748 $ 10.748
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso14 (1006580) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO 500 HJS. 1024580(1006580) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO 500 HJS.; Código: ;Región : XV $ 3.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.478 $ 44.478
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo4 (1007101) BLOCK DE APUNTES COLÓN UNIVERSITARIO ANILLADO 80 HJS. UNIDAD 1025101(1007101) BLOCK DE APUNTES COLÓN UNIVERSITARIO ANILLADO 80 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : XV $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.536 $ 3.536
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos100 (1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD 1025480(1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD; Código: ;Región : XV $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector2 (1007698) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM UNIDAD 1025698(1007698) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM UNIDAD; Código: ;Región : XV $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608 $ 1.608
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado100 (1110373) FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130373(1110373) FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : XV $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 129.610
Descuento $ 2.592
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.133
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 151.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.