Orden de Compra. Nº
3389-44-SE13
"
ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CGEA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3389-44-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CGEA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3389-12-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra
Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Facturación
Comandante San Martín 0149
Comuna
Arica
Impuesto
43245,9
Dirección de Envío de la Factura
Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
15
Unidad
CERA ROJA BIDON
CERA ROJA BIDON
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO GEL PARA BAÑO
CLORO GEL PARA BAÑO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
10191509
Insecticidas
4
Unidad
INSECTICIDA AEROSOL
INSECTICIDA AEROSOL
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.228
$ 7.228
53131608
Jabones
20
Unidad
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.480
$ 16.480
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80X110
BOLSAS DE BASURA 80X110
$ 872,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.720
$ 8.720
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70X90
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.470
$ 6.470
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO
CLORO
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MTS
PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MTS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.560
30181505
Taza de WC
50
Unidad
PASTILLAS WC
PASTILLAS WC
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
$ 2.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.480
$ 66.480
27112004
Palas
2
Unidad
PALAS
PALAS
$ 1.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.288
$ 2.288
10191509
Insecticidas
4
Unidad
RECARGAS AEROSOL AIR-WICK FRESCH MATIC 250 GR
RECARGAS AEROSOL AIR-WICK FRESCH MATIC 250 GR
$ 5.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.816
$ 21.816
Total Neto
$ 227.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.246
TOTAL OC
$ 270.856
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.