Orden de Compra. Nº3389-48-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-48-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 24194
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos35 (1255963 )DESINFECTANTE AROM PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO LAVANDA UNIDAD 1281972(1255963) DESINFECTANTE AROM PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO LAVANDA UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza15 (1180328 )PANO VIRUTEX VTXPRO DE GENERO 40X35 NARANJO UNIDAD 1206358(1180328) PANO VIRUTEX VTXPRO DE GENERO 40X35 NARANJO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza8 (212353 )PANO SPONGI 2 UNIDADES 212353(212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.840 $ 8.840
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas10 (975385 )GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA L 990385(975385) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA L; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel2 (1032232 )TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339(1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.788 $ 29.788
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico5 (1561103 )PAPEL HIGIÉNICO SCOTT DOBLE HOJA 30 METROS ESENCIAS PAQUETE 4 ROLLOS UNIDAD 1562986(1561103) PAPEL HIGIÉNICO SCOTT DOBLE HOJA 30 METROS ESENCIAS PAQUETE 4 ROLLOS UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.175 $ 7.175
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico3 (976313 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 6 ROLLOS 991313(976313) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 6 ROLLOS; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.952 $ 38.952
47131602
2239-7-LP12
Traperos25 (679156 )TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
Total Neto $ 128.625
Descuento $ 1.286
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.194
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 151.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.