Orden de Compra. Nº3389-50-SE15 "ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SAI"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-50-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 40697,05
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas4GalónPINTURA ESMALTE CAFÉ MOROPINTURA ESMALTE CAFÉ MORO $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.556 $ 70.556
31211505
Pinturas aceitosas5GalónPINTURA OLEO PINTOR BLANCOPINTURA OLEO PINTOR BLANCO $ 13.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.335 $ 65.335
24121802
Latas de pintura o barniz3GalónBARNIZ MARINO BARNIZ MARINO $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.327 $ 39.327
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2GalónDILUYENTE SINTÉTICODILUYENTE SINTÉTICO $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.362
31162704
Puntas de rodillo7UnidadRODILLO LIZCAL 7 CHIPORRORODILLO LIZCAL 7 CHIPORRO $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.177 $ 9.177
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELA 2 1/2BROCHA HELA 2 1/2 $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.418 $ 14.418
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJAS DE MADERA 100 ISESALIJAS DE MADERA 100 ISESA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
Total Neto $ 214.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.697
TOTAL OC $ 254.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.