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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3389-50-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SAI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.287.240-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comandante San Martín 0149 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.287.240-9 |
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Dirección de Facturación |
Comandante San Martín 0149 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
40697,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comandante San Martín 0149 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLARI HERMANOS S A |
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Razón Social |
SOLARI HERMANOS S A
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R.U.T. |
79.766.850-8 |
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Sucursal |
SOLARI HERMANOS S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 4 | Galón | PINTURA ESMALTE CAFÉ MORO | PINTURA ESMALTE CAFÉ MORO |
$ 17.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.556
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$ 70.556
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31211505
| Pinturas aceitosas | 5 | Galón | PINTURA OLEO PINTOR BLANCO | PINTURA OLEO PINTOR BLANCO |
$ 13.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.335
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$ 65.335
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 3 | Galón | BARNIZ MARINO | BARNIZ MARINO |
$ 13.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.327
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$ 39.327
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Galón | DILUYENTE SINTÉTICO | DILUYENTE SINTÉTICO |
$ 6.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.362
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$ 13.362
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31162704
| Puntas de rodillo | 7 | Unidad | RODILLO LIZCAL 7 CHIPORRO | RODILLO LIZCAL 7 CHIPORRO |
$ 1.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.177
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$ 9.177
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad | BROCHA HELA 2 1/2 | BROCHA HELA 2 1/2 |
$ 2.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.418
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$ 14.418
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31191501
| Papeles de lija | 20 | Unidad | LIJAS DE MADERA 100 ISESA | LIJAS DE MADERA 100 ISESA |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.020
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$ 2.020
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Total Neto
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$ 214.195
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.697
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$ 254.892
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.