Orden de Compra. Nº3389-58-SE14 "REPARACIÓN DE MOBILIARIO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-58-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2014
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE MOBILIARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 9420,2
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA CELIA NOVERO
Razón Social ANA CELIA NOVERO
R.U.T. 3.294.724-7
Sucursal ANA CELIA NOVERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101901
Superficies modulares1UnidadREPARACIÓN DE 02 ESCRITORIOSREPARACIÓN DE 02 ESCRITORIOS $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
Total Neto $ 49.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.420
TOTAL OC $ 59.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.