Orden de Compra. Nº3389-63-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3389-76-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-63-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3389-76-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA C.G.E.A., REQUIERE ADQUIRIR PARA CASA DE HUESPEDES DE OFICIALES, ELEMENTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE
Proveniente de Licitación 3389-76-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna -1
Impuesto 22484,79
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLADYS ROSA ARANEDA MUNOZ
R.U.T. 6.628.739-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónPinturas aceitosasGALONES DE OLEO BRILLANTE $ 5.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.655 $ 17.655
13111303
Espuma de silicona3UnidadEspuma de siliconaSILICONA SPRAY $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
30181512
Asientos de inodoro5UnidadAsientos de inodoroTAPAS W.C. ELAPLAS $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
46171505
Llaves4UnidadLlavesLLAVES DE LAVAMANOS MARCA FAS $ 6.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
60123601
Pegamento de purpurina5LitroPegamento de purpurinaLITROS DE PEGAMENTO DIDEPREN $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
31211501
Pinturas al esmalte8LáminaPinturas al esmalteLITROS DE ESMALTE $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.160
42191607
Hardware de vías carriles de cortina o biombos o cortinas de cubículo del paciente6ParHardware de vías carriles de cortina o biombos o cortinas de cubículo del pacientePARES SOPORTE CORTINA DOBLE $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
42191607
Hardware de vías carriles de cortina o biombos o cortinas de cubículo del paciente3TuboHardware de vías carriles de cortina o biombos o cortinas de cubículo del pacienteTUBOS DE CORTINA DE 4 METROS $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
Total Neto $ 118.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.485
TOTAL OC $ 140.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.