Orden de Compra. Nº3389-67-CM19 "ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA EL RODAJE ADMINISTRATIVO DE LA CGEA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-67-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA EL RODAJE ADMINISTRATIVO DE LA CGEA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 31830
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras6 (1007659 )CORCHETERA ISOFIT CP-30 COD.12077-4 UNIDAD 1025659(1007659) CORCHETERA ISOFIT CP-30 COD.12077-4 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
41111604
2239-4-LP14
Reglas10 (1006860 )REGLA ARTEL METALICA 30CM UNIDAD 1024860(1006860) REGLA ARTEL METALICA 30CM UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)5 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.515 $ 68.515
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)2 (1108863 )PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO 10 RESMAS 1128863(1108863) PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO 10 RESMAS; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.148 $ 50.148
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores8 (1008174 )LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD 1026174(1008174) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.072 $ 6.072
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos12 (1163798 )CARPETA RHEIN CARTA FAST AZUL UNIDAD 1189860(1163798) CARPETA RHEIN CARTA FAST AZUL UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.932 $ 7.932
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras5 (1006681 )PERFORADORA ISOFIT PP-30 NEGRO 25 HJS UNIDAD 1024681(1006681) PERFORADORA ISOFIT PP-30 NEGRO 25 HJS UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.225 $ 19.225
Total Neto $ 170.946
Descuento $ 3.419
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.830
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 199.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.