Orden de Compra. Nº3389-68-SE13 "ADQ. DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-68-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3389-12-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 4757,41
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones5UnidadJABÓN LÍQUIDOJABÓN LÍQUIDO $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
24111503
Bolsas de plástico3UnidadBOLSA DE BASURA (70X90)BOLSA DE BASURA (70X90) $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.941 $ 1.941
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCLOROCLORO $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392 $ 1.392
14111704
Papel higiénico24UnidadPAPEL HIGIÉNICOPAPEL HIGIÉNICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.872
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS AMARILLOSPAÑOS AMARILLOS $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130 $ 2.130
47131705
Accesorios para urinarios o aseos5UnidadPASTILLAS DE WCPASTILLAS DE WC $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODRANTE AMBIENTALDESODRANTE AMBIENTAL $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.760
Total Neto $ 25.039
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.757
TOTAL OC $ 29.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.