Orden de Compra. Nº
3389-69-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 3389-85-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3389-69-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3389-85-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
LA C.G.E.A., REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CTEL. SANTA MARIA
Proveniente de Licitación
3389-85-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social
Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra
Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Facturación
Comandante San Martín 0149
Comuna
-1
Impuesto
53562,52
Dirección de Envío de la Factura
Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
GLADYS ROSA ARANEDA MUNOZ
R.U.T.
6.628.739-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
3
Unidad
Brocas
BROCAS DE 8mm PARA CEMENTO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
27112801
Brocas
2
Unidad
Brocas
BROCAS 1/4 METAL DE 6 mm
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
30101501
Ángulos de aleación ferrosa
7
Unidad
Ángulos de aleación ferrosa
TIRAS DE ANGULO DE 30x30
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.294
$ 35.294
31163215
Pernos estriados
21
Unidad
Pernos estriados
PERNOS 1/4 x 2 1/2 COCHE
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad
Discos de acabado o pulido
DISCO DE CORTE 4" METAL
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
23171509
Soldadura
1
kilogramo
Soldadura
KILO DE SOLDADURA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
49171602
Bolsas de arena
1
Metro Cúbico
Bolsas de arena
METRO CUBICO DE ARENA PARA FRAGUE
$ 8.405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
26121519
Alambre de aluminio revestido de cobre
90
Metro Lineal
Alambre de aluminio revestido de cobre
METROS DE ALAMBRE CONSERTINA
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.410
$ 166.410
30111601
Cemento
1
Saco
Cemento
SACO CEMENTO INACESA
$ 3.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.992
$ 3.992
30101501
Ángulos de aleación ferrosa
30
Tira
Ángulos de aleación ferrosa
TIRAS DE FIERRO 10mm
$ 2.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.540
$ 60.540
Total Neto
$ 281.908
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.563
TOTAL OC
$ 335.471
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.