Orden de Compra. Nº3389-69-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3389-85-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-69-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3389-85-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA C.G.E.A., REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CTEL. SANTA MARIA
Proveniente de Licitación 3389-85-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna -1
Impuesto 53562,52
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLADYS ROSA ARANEDA MUNOZ
R.U.T. 6.628.739-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas3UnidadBrocasBROCAS DE 8mm PARA CEMENTO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
27112801
Brocas2UnidadBrocasBROCAS 1/4 METAL DE 6 mm $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
30101501
Ángulos de aleación ferrosa7UnidadÁngulos de aleación ferrosaTIRAS DE ANGULO DE 30x30 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
31163215
Pernos estriados21UnidadPernos estriadosPERNOS 1/4 x 2 1/2 COCHE $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadDiscos de acabado o pulidoDISCO DE CORTE 4" METAL $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
23171509
Soldadura1kilogramoSoldaduraKILO DE SOLDADURA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
49171602
Bolsas de arena1Metro CúbicoBolsas de arenaMETRO CUBICO DE ARENA PARA FRAGUE $ 8.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
26121519
Alambre de aluminio revestido de cobre90Metro LinealAlambre de aluminio revestido de cobreMETROS DE ALAMBRE CONSERTINA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.410 $ 166.410
30111601
Cemento1SacoCementoSACO CEMENTO INACESA $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992 $ 3.992
30101501
Ángulos de aleación ferrosa30TiraÁngulos de aleación ferrosaTIRAS DE FIERRO 10mm $ 2.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.540 $ 60.540
Total Neto $ 281.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.563
TOTAL OC $ 335.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.