Orden de Compra. Nº3389-71-SE10 "ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-71-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna 1
Impuesto 19310,22497
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso6UnidadFRAGUE SOLCROM BÍO-BÍO 1KG.FRAGUE SOLCROM BÍO-BÍO 1KG. $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.672
30111701
Enlucido de yeso6UnidadBEKROM MEZCLA 25KG. POLVOBEKROM MEZCLA 25KG. POLVO $ 2.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.842 $ 16.840
15111505
Butano1UnidadCARTUCHOS GAS BUTANO 190GRS.CARTUCHOS GAS BUTANO 190GRS. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA FIERRO GRANO 80LIJA FIERRO GRANO 80 $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322 $ 322
40142108
Tubería de bronce2UnidadCOPLA SO.COPLA SO. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 471
23171509
Soldadura3UnidadSOLDADURA EST. S/PASTA SOLDAR DISPLAYSOLDADURA EST. S/PASTA SOLDAR DISPLAY $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.429 $ 3.429
30111601
Cemento5kilogramoCEMENTO ESP. POLPAICO X KILOCEMENTO ESP. POLPAICO X KILO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
11101506
Yeso3kilogramoYESO ROMERAL KG.YESO ROMERAL KG. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807 $ 807
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica15Metro CuadradoCERÁMICA CORDILLERA 33X33 NATURAL AZUL (1.50 X CAJA)CERÁMICA CORDILLERA 33X33 NATURAL AZUL (1.50 X CAJA) $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.375 $ 75.378
Total Neto $ 101.633
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.310
TOTAL OC $ 120.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.