Orden de Compra. Nº
3389-76-SE13
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ADQ. DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3389-76-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3389-12-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra
Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Facturación
Comandante San Martín 0149
Comuna
Arica
Impuesto
4765,2
Dirección de Envío de la Factura
Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
ROLLO TOALLA NOVA
ROLLO TOALLA NOVA
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.818
$ 1.818
14111704
Papel higiénico
2
Unidad
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
$ 2.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.432
$ 4.432
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
TRAPERO
TRAPERO
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.052
$ 2.052
53131608
Jabones
2
Unidad
JABÓN LIQUIDO C/DOSIFICADOR
JABÓN LIQUIDO C/DOSIFICADOR
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.648
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
BOLSA DE BASURA 80X10
BOLSA DE BASURA 80X10
$ 872,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.744
$ 1.744
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO
LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIAVIDRIOS
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.126
$ 1.126
30181515
Estanque del WC
8
Unidad
PASTILLAS WC
PASTILLAS WC
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.112
$ 2.112
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALA PLASTICA
PALA PLASTICA
$ 1.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.288
$ 2.288
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
12191501
Solventes aromáticos
4
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.760
$ 3.760
Total Neto
$ 25.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.765
TOTAL OC
$ 29.845
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.