Orden de Compra. Nº3389-76-SE13 "ADQ. DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-76-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3389-12-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 4765,2
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6UnidadROLLO TOALLA NOVAROLLO TOALLA NOVA $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818 $ 1.818
14111704
Papel higiénico2UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIALPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL $ 2.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.432 $ 4.432
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPEROTRAPERO $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052 $ 2.052
53131608
Jabones2UnidadJABÓN LIQUIDO C/DOSIFICADORJABÓN LIQUIDO C/DOSIFICADOR $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSA DE BASURA 80X10BOLSA DE BASURA 80X10 $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744 $ 1.744
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADOLIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIAVIDRIOSLIMPIAVIDRIOS $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126 $ 1.126
30181515
Estanque del WC8UnidadPASTILLAS WCPASTILLAS WC $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112 $ 2.112
47131611
Palas para basura2UnidadPALA PLASTICAPALA PLASTICA $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.288 $ 2.288
47131618
Mopas húmedas2UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOLDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.760
Total Neto $ 25.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.765
TOTAL OC $ 29.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.