Orden de Compra. Nº
3389-79-SE10
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ADQ. ELEMENTOS REPARACIÓN RED DE AGUA
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3389-79-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ELEMENTOS REPARACIÓN RED DE AGUA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social
Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra
Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T.
65.287.240-9
Dirección de Facturación
Zenteno 45, 3er. piso
Comuna
Arica
Impuesto
4235,8847
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno 45, 3er. piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Soto
Razón Social
FERRETERIA SOTO Y CIA SA
R.U.T.
76.606.940-1
Sucursal
Ferreteria Soto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231302
Tubería de cobre
1
Unidad no definida
CAÑERÍA COBRE 3/4" "L" TIRA 1MT.
CAÑERÍA COBRE 3/4" "L" TIRA 1MT.
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
30222010
Depósito terminal
1
Unidad no definida
TERMINAL SO HI 3/4"
TERMINAL SO HI 3/4"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
3
Unidad no definida
CINTA AMARILLA TEFLÓN PARA GAS 1"
CINTA AMARILLA TEFLÓN PARA GAS 1"
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.287
$ 1.286
31201602
Pastas
1
Unidad no definida
PASTA SOLDAR INDEPP 100GR.
PASTA SOLDAR INDEPP 100GR.
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 765
$ 765
31191507
Cintas abrasivas
1
Unidad no definida
LIJA FIERRO TELA ESMERIL #80 NORTON
LIJA FIERRO TELA ESMERIL #80 NORTON
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319
$ 319
23171509
Soldadura
3
Unidad no definida
SOLDADURA ESTAÑO S/PASTA
SOLDADURA ESTAÑO S/PASTA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
23161607
Arena de fundición
7
Unidad no definida
SACOS DE ARENA
SACOS DE ARENA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
40142108
Tubería de bronce
1
Unidad no definida
COPLA SO SO 3/4"
COPLA SO SO 3/4"
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 479
$ 479
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
CEMENTO POLPAICO 45KG.
CEMENTO POLPAICO 45KG.
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
Total Neto
$ 22.294
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.236
TOTAL OC
$ 26.530
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.