Orden de Compra. Nº3389-79-SE10 "ADQ. ELEMENTOS REPARACIÓN RED DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-79-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ELEMENTOS REPARACIÓN RED DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Zenteno 45, 3er. piso
Comuna Arica
Impuesto 4235,8847
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45, 3er. piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Soto
Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA
R.U.T. 76.606.940-1
Sucursal Ferreteria Soto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231302
Tubería de cobre1Unidad no definidaCAÑERÍA COBRE 3/4" "L" TIRA 1MT.CAÑERÍA COBRE 3/4" "L" TIRA 1MT. $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
30222010
Depósito terminal1Unidad no definidaTERMINAL SO HI 3/4"TERMINAL SO HI 3/4" $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3Unidad no definidaCINTA AMARILLA TEFLÓN PARA GAS 1"CINTA AMARILLA TEFLÓN PARA GAS 1" $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287 $ 1.286
31201602
Pastas1Unidad no definidaPASTA SOLDAR INDEPP 100GR.PASTA SOLDAR INDEPP 100GR. $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765 $ 765
31191507
Cintas abrasivas1Unidad no definidaLIJA FIERRO TELA ESMERIL #80 NORTONLIJA FIERRO TELA ESMERIL #80 NORTON $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319 $ 319
23171509
Soldadura3Unidad no definidaSOLDADURA ESTAÑO S/PASTASOLDADURA ESTAÑO S/PASTA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
23161607
Arena de fundición7Unidad no definidaSACOS DE ARENASACOS DE ARENA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
40142108
Tubería de bronce1Unidad no definidaCOPLA SO SO 3/4"COPLA SO SO 3/4" $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479 $ 479
30111601
Cemento1Unidad no definidaCEMENTO POLPAICO 45KG. CEMENTO POLPAICO 45KG. $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
Total Neto $ 22.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.236
TOTAL OC $ 26.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.