Orden de Compra. Nº3389-93-SE10 "Viviendas Fiscales"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3389-93-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Viviendas Fiscales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica
R.U.T. 65.287.240-9
Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149
Comuna Arica
Impuesto 8706,3548
Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Soto
Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA
R.U.T. 76.606.940-1
Sucursal Ferreteria Soto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica4Unidad no definidaCeramica cordillera 44*44 denia BeigeCeramica cordillera 44*44 denia Beige $ 5.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.916 $ 21.916
31201602
Pastas2Unidad no definidayeso 1kg.yeso 1kg. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31201602
Pastas1Unidad no definidaPasta muro Iris Tr-15 galonPasta muro Iris Tr-15 galon $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
31191501
Papeles de lija3Unidad no definidaLija madera kraft #120-0 nortonLija madera kraft #120-0 norton $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31211904
Brochas1Unidad no definidaBrocha hela estampa 2 1/2" Brocha hela estampa 2 1/2" $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529 $ 529
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaEsmalte sintetico prof. blanco galon TricolorEsmalte sintetico prof. blanco galon Tricolor $ 13.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.571 $ 13.571
31201601
Adhesivos químicos2Unidad no definidaadhesivo para ceramica cadina ultra 25k.adhesivo para ceramica cadina ultra 25k. $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
30111701
Enlucido de yeso2Unidad no definidaFrague cadina tacora 1kg.Frague cadina tacora 1kg. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 991
Total Neto $ 45.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.706
TOTAL OC $ 54.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.