Orden de Compra. Nº339-114-SE18 "ADQUISICION PARA REPUESTOS PARA MANTENCION DE AMBULANCIAS DE HOSPITAL CAUQUENES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 339-114-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PARA REPUESTOS PARA MANTENCION DE AMBULANCIAS DE HOSPITAL CAUQUENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MANTENCION Y REPARACION
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación Montt S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 37309,35
Dirección de Envío de la Factura Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TALCA
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TALCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161505
Filtros de aire5UnidadFILTRO DE AIRE, SEGÚN COTIZACIÓN N° 703906120FILTRO DE AIRE $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
40161513
Filtros de combustible1UnidadFILTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN COTIZACIÓN N° 703906120FILTRO DE COMBUSTIBLE $ 124.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.365 $ 124.365
Total Neto $ 196.365
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.309
TOTAL OC $ 233.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.