|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
339-124-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTO DE TARJETA ELECTRO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MANTENCION Y REPARACION |
|
Razón Social |
Hospital Cauquenes
|
|
R.U.T. |
61.606.913-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Montt S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Cauquenes
|
|
R.U.T. |
61.606.913-6 |
|
Dirección de Facturación |
Montt S/N |
|
Comuna |
Cauquenes
|
|
Impuesto |
695938,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Montt S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Draeger Medical Limitada |
|
Razón Social |
DRAGER CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.033.880-k |
|
Sucursal |
Draeger Medical Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222507
| Hotel | 1 | Día | ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓN | ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓN |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
42142402
| Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios | 1 | Unidad | L CONTROL PBA II | L CONTROL PBA II |
$ 2.612.832,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.612.832
|
$ 2.612.832
|
80111613
| Mano de obra temporal | 8 | Hora/Hombre | SERVICIOS DRAGER | SERVICIOS DRAGER |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 960.000
|
$ 960.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.662.832
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 695.938
|
|
$ 4.358.770
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.