Orden de Compra. Nº3390-106-SE13 "Materiales de Mant. y Rep. para el Museo el Morro"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-106-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Mant. y Rep. para el Museo el Morro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-20-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 80202,2319
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas20UnidadOleo master blanco  $ 10.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.920 $ 210.924
31201509
Cinta adhesiva de nilon6UnidadCinta antideslizante  $ 8.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.174 $ 51.176
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20UnidadTruper cinta doble faz 2.3 mts.  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.092
39101601
ampolletas halógenas3UnidadLampara o foco halogeno 1000 w.  $ 7.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.378 $ 21.378
13111016
Polietileno20UnidadManga polietileno para embalaje  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.328
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4UnidadSolvente diluyente sintético de 5 lts.  $ 5.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.924 $ 22.924
39101601
ampolletas halógenas6Unidadlampara o foco halogeno 100/150 w.  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.361
31211904
Brochas30UnidadBrocha nacional eco 3"  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.790
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20UnidadCinta masquintape 2 y 50mm. (MQ-2)  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAmpolleta bajo consumo recta  $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.930 $ 11.933
Total Neto $ 422.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.202
TOTAL OC $ 502.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.