Orden de Compra. Nº3390-113-SE13 "Adquisición de pinturas"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-113-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pinturas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-20-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 84210,8899
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadEsmalte al Agua master blanco  $ 51.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.436 $ 102.437
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadEsmalte Gris perla  $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.108 $ 57.109
31211604
Diluyentes para pinturas20UnidadSolvente diluyente 1 litro  $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.840 $ 23.849
31211506
Pinturas de látex1UnidadLatex Profesional gris Tricolor  $ 52.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.017 $ 52.017
31211505
Pinturas aceitosas14UnidadOleo Master (4 blanco y 10 amarillo)  $ 10.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.644 $ 147.647
23131507
Tela para lijar20UnidadLija madera N° 100  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.597
30111601
Cemento3UnidadCemento 42,5 kilo  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.479
11101506
Yeso2UnidadYeso saco 30 kilos  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.899
31211904
Brochas6UnidadBrocha Hela 4  $ 2.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.128 $ 13.129
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRodillo lizcal chiporro grande 9"  $ 3.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.052 $ 23.052
Total Neto $ 443.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.211
TOTAL OC $ 527.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.