Orden de Compra. Nº3390-128-SE12 "Adq. de materiales para mantenimiento y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-128-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mantenimiento y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-99-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 31997,33
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10Unidadlija de madera grano #100 isesa 7908  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
31211906
Rodillos de pintar6Unidadrodilo lizcal chiporro natural 24 cms 9"  $ 3.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.570 $ 21.570
31211904
Brochas3Unidadbrocha hela 1/2 x 3"  $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.523 $ 5.523
31191501
Papeles de lija5Unidadlija madera grano #80 isesa 7890  $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 330
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidaddsluyente sintetico-bidon 5 lts  $ 6.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
31201602
Pastas2Unidadpasta muro iris galón  $ 2.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
31211904
Brochas5Unidadbrocha hela 5/8 x 5"  $ 3.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.165 $ 19.165
31211506
Pinturas de látex2Unidadlatex carnaval soquina blanco tineta 5gln  $ 16.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.590 $ 32.590
27111909
Espátulas1Unidadespatula york 60mm  $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.447 $ 1.447
31211506
Pinturas de látex2Unidadlatex pajarito tintom. b/intermedia tineta  $ 37.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.178 $ 75.178
Total Neto $ 168.407
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.997
TOTAL OC $ 200.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.