Orden de Compra. Nº3390-130-CM26 "FONDOS INTERNOS, ÚTILES DE ASEO PARA EL CASINO MILITAR CENTRALIZADO, Orden de Compra: 3390-130-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-130-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS, ÚTILES DE ASEO PARA EL CASINO MILITAR CENTRALIZADO, Orden de Compra: 3390-130-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 139688
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTAIL
Razón Social EVENTAIL SPA
R.U.T. 76.710.414-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVENTAIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
ESPONJA VIRUTEX PRO LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN XV160 (4573569) ESPONJA VIRUTEX PRO LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN XV(4573569) ESPONJA VIRUTEX PRO LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN XV ; Región de Arica y Parinacota; Arica; Velasquez 1750 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
0
2239-8-LR25
PAÑOS VIRUTEX CELULOSA MULTICOLOR PAQUETE DE 3 UNIDADES REGIÓN XV160 (4612899) PAÑOS VIRUTEX CELULOSA MULTICOLOR PAQUETE DE 3 UNIDADES REGIÓN XV(4612899) PAÑOS VIRUTEX CELULOSA MULTICOLOR PAQUETE DE 3 UNIDADES REGIÓN XV ; Región de Arica y Parinacota; Arica; Velasquez 1750 $ 1.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.680 $ 291.680
0
2239-8-LR25
TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ALGODON SIMPLE 50X70 CM REGIÓN XV160 (4638853) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ALGODON SIMPLE 50X70 CM REGIÓN XV(4638853) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ALGODON SIMPLE 50X70 CM REGIÓN XV ; Región de Arica y Parinacota; Arica; Velasquez 1750 $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.400 $ 198.400
0
2239-8-LR25
LIMPIADOR CREMA VIRUTEX BAMBU BOTELLA 750 ML REGIÓN XV120 (4588446) LIMPIADOR CREMA VIRUTEX BAMBU BOTELLA 750 ML REGIÓN XV(4588446) LIMPIADOR CREMA VIRUTEX BAMBU BOTELLA 750 ML REGIÓN XV ; Región de Arica y Parinacota; Arica; Velasquez 1750 $ 1.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.920 $ 181.920
Total Neto $ 735.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.688
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 874.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.