Orden de Compra. Nº
3390-138-SE25
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MATERIALES Y ÚTILES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CUADRAS Y BAÑOS DE SLCS, Y LA PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DEL RENCHO DE TROPAS DEPENDIENTE DEL CUARTEL N.° 2 ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-9-R225
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3390-138-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y ÚTILES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CUADRAS Y BAÑOS DE SLCS, Y LA PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DEL RENCHO DE TROPAS DEPENDIENTE DEL CUARTEL N.° 2 ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-9-R225
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3390-9-R225
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Facturación
General Velásquez 1750
Comuna
Arica
Impuesto
596269,4
Dirección de Envío de la Factura
General Velásquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HASEN SERVICIOS INTEGRALES SPA
Razón Social
INVERSIONES VEGA MUÑOZ SPA
R.U.T.
77.302.665-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HASEN SERVICIOS INTEGRALES SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
5
Galón
ANTICORROSIVO TRIPLE ACCION METAL
ANTICORROSIVO TRIPLE ACCION METAL
$ 49.095,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.475
$ 245.475
27112826
Sierra de calar
2
Unidad
DISCO DE SIERRA CORTE MADERA 250X300 MM 60 DIENTES
DISCO DE SIERRA CORTE MADERA 250X300 MM 60 DIENTES
$ 19.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.312
$ 39.312
30102212
Plancha de cinc
160
Unidad
PLANCHA ZINC 5V DE 3.5 MTS
PLANCHA ZINC 5V DE 3.5 MTS
$ 10.583,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.693.280
$ 1.693.280
11101704
Acero
4
Unidad
PUNTA PHILIPS 50 MM O EQUIVALENTE
PUNTA PHILIPS 50 MM O EQUIVALENTE
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.496
$ 23.496
31161705
Tuerca tapa
50
Unidad
GOLILLA PLANA CORRIENTE 3/4
GOLILLA PLANA CORRIENTE 34
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.650
$ 25.650
27111508
Sierras
1
Unidad
SIERRA DE COPA 16 MM BIMETAL
SIERRA DE COPA 16 MM BIMETAL
$ 9.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.674
$ 9.674
86131502
Pintura
3
Unidad
LACA ACRILICA
LACA ACRILICA
$ 21.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.228
$ 63.228
27111508
Sierras
1
Unidad
SIERRA DE COPA 32 MM BIMETAL CON GUIA
SIERRA DE COPA 32 MM BIMETAL CON GUIA
$ 11.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.169
$ 11.169
39121407
Regletas de conexiones
12
Unidad
TERMINAL DE OJO 8 AWG
TERMINAL DE OJO 8 AWG
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.516
$ 3.516
31161701
Tuercas de anclaje
25
Unidad
TUERCA 3/4 NC G5
TUERCA 34 NC G5
$ 552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
31163215
Perno estriado
25
Unidad
PERNO HEXAGONAL 3/4 X 2 NC
PERNO HEXAGONAL 34 X 2 NC
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad
2
Unidad
PICAPORTE DUCCASE 5/8" O EQUIVALENTE
PICAPORTE DUCCASE 58 O EQUIVALENTE
$ 6.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.776
$ 12.776
30141602
Revestimiento de aislamiento no térmico
14
Rollo
ROLLO AISLANTE 50 MM 15X2.4 MTS FIBRA DE VIDRIO
ROLLO AISLANTE 50 MM 15X2.4 MTS FIBRA DE VIDRIO
$ 68.956,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 965.384
$ 965.384
Total Neto
$ 3.138.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 596.269
TOTAL OC
$ 3.734.529
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.