Orden de Compra. Nº3390-155-SE13 "Adquisición de Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-155-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-8-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 102548,83186
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas20UnidadTanax insecticida casa y jarin  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.140 $ 36.134
12141901
Cloro Cl36UnidadCloro bidón 4 litros  $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.908
47131801
Limpiadores de suelos60UnidadLysol antibacterial p/piso  $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.480 $ 54.454
12161902
Detergentes surfactantes48UnidadCif limpiador crema 750 cc.  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.256 $ 80.269
47131814
Limpiadores o pulidores de metal20UnidadBrasso 200ml.  $ 3.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.120 $ 74.118
14111704
Papel higiénico48UnidadPapel higiénico confort  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101
31211901
Paños para herramientas24UnidadFranela 35x40 cms. nara  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.888 $ 9.882
47131830
Productos de limpieza de muebles48UnidadLustra mueble liquido 500  $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.208 $ 74.218
12181501
Ceras sintéticas108UnidadCera salchet roja  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.640 $ 62.622
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadOso limpia vidrios  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.706
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo5UnidadFregona o mopa algodón 200  $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.361
47131816
Desodorantes60UnidadDesodorante w/c en pastilla  $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.958
Total Neto $ 539.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.549
TOTAL OC $ 642.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.