Orden de Compra. Nº3390-16-SE13 "Proveniente de Licitaciòn 3390-8-R113"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-16-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Proveniente de Licitaciòn 3390-8-R113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-8-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 4125,66
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de suministro para el año 2013, de Materiales de Aseo para el RR4 "Rancagua" conforme a Bases Técnicas adjuntas.  $ 21.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.714 $ 21.714
Total Neto $ 21.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.126
TOTAL OC $ 25.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.