Orden de Compra. Nº3390-187-AG24 "Insumos Computacionales para la BRIMOT4 22.04.009 compra ágil: 3390-90-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-187-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales para la BRIMOT4 22.04.009 compra ágil: 3390-90-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310811 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Grl. Velásquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 161937
Dirección de Envío de la Factura Grl. Velásquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HGDC Chile
Razón Social HGDC SPA
R.U.T. 77.099.813-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HGDC Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121008
Conversores de señales12UnidadConversor de fibra óptica multimodo, se adjudicara al proveedor que tenga mayor puntaje entre todos los criterios de evaluación conforme a documento adjunto  $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.800 $ 322.800
44103103
Tóner2UnidadTóner 85A HP se adjudicara al proveedor que tenga mayor puntaje entre todos los criterios de evaluación conforme a documento adjunto  $ 59.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.600 $ 118.600
39121204
Cables aéreos1UnidadCables HDMI 20 Metros se adjudicara al proveedor que tenga mayor puntaje entre todos los criterios de evaluación conforme a documento adjunto  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
44103103
Tóner5UnidadTóner 78A HP se adjudicara al proveedor que tenga mayor puntaje entre todos los criterios de evaluación conforme a documento adjunto.  $ 59.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.500 $ 296.500
39121402
Enchufes eléctricos50UnidadToma RJ45 se adjudicara al proveedor que tenga mayor puntaje entre todos los criterios de evaluación conforme a documento adjunto  $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.500 $ 98.500
Total Neto $ 852.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.937
TOTAL OC $ 1.014.237


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.222.349-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.099.813-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.479-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.033.133-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.