Orden de Compra. Nº
3390-209-SE12
"
Mantenimiento y Reparación de equipos informáticos
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3390-209-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento y Reparación de equipos informáticos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3390-26-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Facturación
Velasquez 1750
Comuna
Arica
Impuesto
128477,05
Dirección de Envío de la Factura
Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gioval
Razón Social
GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI
R.U.T.
9.705.675-7
Sucursal
gioval
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20101801
Cernedores de cables
1
Unidad
Caja de cable UTP CAT. 5e
$ 48.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
26121606
Cable coaxial
11
Unidad
Cable de corriente para computador
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
31201602
Pastas
6
Unidad
Pasta térmica para procesadores
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
39121306
Cajas de conmutadores
5
Unidad
Switch de 8 puertos 10/100
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
101
Unidad
Conectores RJ-45
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.200
$ 20.200
39121522
Contactos eléctricos
5
Unidad
Limpia contacto para componentes eléctricos
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
41113637
Medidores de voltaje o corriente
5
Unidad
Supresores de voltaje 220V, 500V
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
60131510
Fundas de instrumentos musicales, estuches o accesorios
101
Unidad
Fundas para conector RJ-45
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.350
$ 35.350
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
5
Unidad
Reparación de monitor CRT (conforme a anexo técnico)
$ 5.229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.145
$ 26.145
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
12
Unidad
Reparación de Fuentes de poder (conforme a anexo técnico)
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
3
Unidad
Reparación de impresora Laser HP-1022 (conforme a anexo técnico)
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
6
Unidad
Reparación de Placas Madres (conforme a anexo técnico)
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
2
Unidad
Reparación de impresora tinta Epson C-67 (conforme a anexo técnico)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
2
Unidad
Reparación de impresora Laser HP-P2015 (conforme a anexo técnico)
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
2
Unidad
Reparación de impresora Laser HP-P1005 (conforme a anexo técnico)
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
Total Neto
$ 676.195
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.477
TOTAL OC
$ 804.672
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.