Orden de Compra. Nº3390-231-AG21 "Materiales para el Mantenimiento y Reparación de las Cuadras de los SLTPs 1100090005 Compra ágil: 3390-136-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-231-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales para el Mantenimiento y Reparación de las Cuadras de los SLTPs 1100090005 Compra ágil: 3390-136-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 252504 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 234208,06
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1BolsaElectrodo 6011 3/32 5 kg.  $ 27.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.690 $ 27.690
31161503
Clavo-tornillo5CajaTornillo cabeza hexagonal 1" autoperforante de 250 und.  $ 5.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.520 $ 26.520
31161503
Clavo-tornillo6CajaTornillo cabeza de lenteja punta de broca 8x3/4 100 und.  $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.998 $ 4.998
27111507
Cortadores de metal20UnidadDisco de corte metal 4.5" de 1 mm.  $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
31191501
Papeles de lija12UnidadLija de metal de 120  $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.804 $ 3.804
40142317
Codo de tubería12UnidadCodo 90 soldar de 40 mm.  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.332 $ 4.332
30102306
Perfiles de aluminio115UnidadOmega normal 38x35x15x8x0.85 mm. de 6 mts.  $ 8.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.935 $ 996.935
31201601
Adhesivos químicos1UnidadTapa gotera asfaltico.  $ 14.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.783 $ 14.783
27112801
Brocas6UnidadBroca para acero 5 mm.  $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.334 $ 2.334
31201606
Calafateos20UnidadSilicona sellado acrílico 300 ml.  $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.240
42151805
Discos de acabado o pulido3UnidadDisco de flap 4.5"  $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.997 $ 5.997
31231301
Tubería de aleación ferrosa8UnidadTubería hidráulica 40 mm de 3mts.  $ 2.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.488 $ 17.488
31201601
Adhesivos químicos3UnidadAdhesivo PVC secado rápido 240 cc.  $ 2.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.503 $ 7.503
27111507
Cortadores de metal4UnidadDisco corte metal 14"  $ 2.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.656 $ 11.656
11101712
Aleación ferrosa18UnidadPletina 25x3 mm. de 6 mts. (3.5 kg. x BRN)  $ 4.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.874 $ 80.874
Total Neto $ 1.232.674
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.208
TOTAL OC $ 1.466.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.