Orden de Compra. Nº
3390-231-AG21
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Materiales para el Mantenimiento y Reparación de las Cuadras de los SLTPs 1100090005 Compra ágil: 3390-136-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3390-231-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para el Mantenimiento y Reparación de las Cuadras de los SLTPs 1100090005 Compra ágil: 3390-136-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT 4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 252504 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Facturación
Velasquez 1750
Comuna
Arica
Impuesto
234208,06
Dirección de Envío de la Factura
Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
1
Bolsa
Electrodo 6011 3/32 5 kg.
$ 27.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.690
$ 27.690
31161503
Clavo-tornillo
5
Caja
Tornillo cabeza hexagonal 1" autoperforante de 250 und.
$ 5.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.520
$ 26.520
31161503
Clavo-tornillo
6
Caja
Tornillo cabeza de lenteja punta de broca 8x3/4 100 und.
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.998
$ 4.998
27111507
Cortadores de metal
20
Unidad
Disco de corte metal 4.5" de 1 mm.
$ 426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.520
$ 8.520
31191501
Papeles de lija
12
Unidad
Lija de metal de 120
$ 317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.804
$ 3.804
40142317
Codo de tubería
12
Unidad
Codo 90 soldar de 40 mm.
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.332
$ 4.332
30102306
Perfiles de aluminio
115
Unidad
Omega normal 38x35x15x8x0.85 mm. de 6 mts.
$ 8.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 996.935
$ 996.935
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
Tapa gotera asfaltico.
$ 14.783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.783
$ 14.783
27112801
Brocas
6
Unidad
Broca para acero 5 mm.
$ 389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.334
$ 2.334
31201606
Calafateos
20
Unidad
Silicona sellado acrílico 300 ml.
$ 962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.240
$ 19.240
42151805
Discos de acabado o pulido
3
Unidad
Disco de flap 4.5"
$ 1.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.997
$ 5.997
31231301
Tubería de aleación ferrosa
8
Unidad
Tubería hidráulica 40 mm de 3mts.
$ 2.186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.488
$ 17.488
31201601
Adhesivos químicos
3
Unidad
Adhesivo PVC secado rápido 240 cc.
$ 2.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.503
$ 7.503
27111507
Cortadores de metal
4
Unidad
Disco corte metal 14"
$ 2.914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.656
$ 11.656
11101712
Aleación ferrosa
18
Unidad
Pletina 25x3 mm. de 6 mts. (3.5 kg. x BRN)
$ 4.493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.874
$ 80.874
Total Neto
$ 1.232.674
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 234.208
TOTAL OC
$ 1.466.882
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.