Orden de Compra. Nº3390-240-SE15 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-240-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 4 Rancagua - RR 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 70132,352928328
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos10UnidadQuix liquido 750 cc.   $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.176
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadJohnson view ultra limpiavidrio 5 lts.  $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.151
47131814
Limpiadores o pulidores de metal5UnidadBrasso 200 ml.  $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.880 $ 30.882
47131816
Desodorantes53UnidadOso desodorante w/c en pastilla 40 gr.  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.387 $ 25.387
47131803
Desinfectantes domésticos35UnidadCloro gel 900 gr. clorinda  $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.475 $ 41.471
47121701
Bolsas de basura25UnidadBolsa de basura 120 x 80 Cga. pesada 10 unds.   $ 3.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.100 $ 77.101
14111703
Toallas de papel10UnidadElite jumbo 40841-40200 natural 190 mts. x 2  $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.261
47131502
Paños de limpieza20UnidadOso trapero c/ojal tipo toalla 50 x 70   $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.941
47131830
Productos de limpieza de muebles10UnidadLustra mueble liqido 500cc. arela  $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.655
47131502
Paños de limpieza58UnidadFranela 35 x 40 cms. naranja  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.896 $ 23.882
14111704
Papel higiénico4UnidadElite jumbo 52091-52096 económico 500 mts. 4   $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.101
47131615
Escobillones5UnidadEscobillón verde clorinda simple  $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.110 $ 8.109
Total Neto $ 369.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.132
TOTAL OC $ 439.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.