Orden de Compra. Nº3390-249-CM20 "22.04.001 FUNC FCOM-LESP 198 (Útiles de escritorio Elecciones)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-249-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 22.04.001 FUNC FCOM-LESP 198 (Útiles de escritorio Elecciones)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 231089 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 15959
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos17 (1109423 )CHINCHES OFFIX PUSH PINS COLOR; CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD 1129423(1109423) CHINCHES OFFIX PUSH PINS COLOR; CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.196 $ 3.196
44121708
2239-4-LP14
Marcadores1 (1214254 )MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA NEGRO 12 UNIDADES 1239754(1214254) MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA NEGRO 12 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.668 $ 4.668
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1518261 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD 1520262(1518261) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)4 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.480 $ 64.480
44121708
2239-4-LP14
Marcadores1 (1214252 )MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA ROJO 12 UNIDADES 1239752(1214252) MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA ROJO 12 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.668 $ 4.668
44121708
2239-4-LP14
Marcadores1 (1214251 )MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA AZUL 12 UNIDADES 1239751(1214251) MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA AZUL 12 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.668 $ 4.668
Total Neto $ 85.710
Descuento $ 1.714
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.959
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.