Orden de Compra. Nº
3390-259-AG21
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Adquisición de Útiles de Aseo para las Elecciones Presidenciales 22.04.007 Compra ágil: 3390-161-COT21
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3390-259-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Útiles de Aseo para las Elecciones Presidenciales 22.04.007 Compra ágil: 3390-161-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT 4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 255452 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Facturación
Velasquez 1750
Comuna
Arica
Impuesto
81333,3
Dirección de Envío de la Factura
Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
Mopas con mango
$ 1.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.200
$ 52.200
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad
Desinfectante Marca Lisoform de 360 cc
$ 2.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.240
$ 120.240
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
Papel Higiénico Pack de 12 Rollos Marca Elite o Similar
$ 3.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.400
$ 62.400
12161902
Detergentes surfactantes
60
Unidad
Limpia pisos de 900 ML marca Poett o Similar
$ 692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.520
$ 41.520
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
toallas de papel Pack de 02 Rollos
$ 696,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.920
$ 13.920
47131810
Productos para lavar platos
20
Unidad
Lavalozas de 750 ML Marca Virginia o Similar
$ 996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.920
$ 19.920
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
Cloro de 2 litros
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.540
$ 36.540
53131608
Jabones
30
Unidad
Jabón liquido de 1 Litro
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.540
$ 36.540
47131603
Esponjas
30
Unidad
Esponjas Marca Virutex
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.060
$ 6.060
47131615
Escobillones
30
Unidad
Escobillón con mango
$ 1.291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.730
$ 38.730
Total Neto
$ 428.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.333
TOTAL OC
$ 509.403
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.