Orden de Compra. Nº3390-27-SE15 "Materiales para Reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-27-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 4 Rancagua - RR 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 87985,9714
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTubo fluorescente 36W.  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
40141702
Grifos7UnidadGreco- cromada llave lavatorio  $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.827 $ 43.824
31211909
Bandejas de pintura6UnidadBandeja pintor 23cms.  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.958
31211904
Brochas5UnidadBrocha Hela 3"  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244
31201503
Cintas adhesivas de protección20UnidadMasquintape 50mm.  $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.504
31211506
Pinturas de látex7UnidadLatex master blanco  $ 36.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.649 $ 257.647
31211906
Rodillos de pintar15Unidadrodillo lizcal chiporro mediano 7"  $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.335 $ 55.336
40141702
Grifos2UnidadGreco-cromado monomando receptáculo  $ 18.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.916 $ 37.916
40141726
Tomas de agua2UnidadFAS CLE flexible ducha teléfono 1,75mts.  $ 6.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.420 $ 13.420
Total Neto $ 463.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.986
TOTAL OC $ 551.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.