Orden de Compra. Nº
3390-27-SE15
"
Materiales para Reparación
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3390-27-SE15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Reparación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3390-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº 4 Rancagua - RR 4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Facturación
Velasquez 1750
Comuna
Arica
Impuesto
87985,9714
Dirección de Envío de la Factura
Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad
Tubo fluorescente 36W.
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.235
40141702
Grifos
7
Unidad
Greco- cromada llave lavatorio
$ 6.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.827
$ 43.824
31211909
Bandejas de pintura
6
Unidad
Bandeja pintor 23cms.
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.958
31211904
Brochas
5
Unidad
Brocha Hela 3"
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.244
31201503
Cintas adhesivas de protección
20
Unidad
Masquintape 50mm.
$ 1.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.500
$ 30.504
31211506
Pinturas de látex
7
Unidad
Latex master blanco
$ 36.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.649
$ 257.647
31211906
Rodillos de pintar
15
Unidad
rodillo lizcal chiporro mediano 7"
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.335
$ 55.336
40141702
Grifos
2
Unidad
Greco-cromado monomando receptáculo
$ 18.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.916
$ 37.916
40141726
Tomas de agua
2
Unidad
FAS CLE flexible ducha teléfono 1,75mts.
$ 6.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.420
$ 13.420
Total Neto
$ 463.084
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.986
TOTAL OC
$ 551.070
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.